目 录
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2022年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2022年度部门预算明细表
二、拉萨市交通运输局机关2022年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2022年度部门预算数据分析
一、2022年度部门收支总表的说明
二、2022年度部门收入总表的说明
三、2022年度部门支出总表的说明
四、2022年度财政拨款收支总表的说明
五、2022年度一般公共预算支出表的说明
六、2022年度一般公共预算基本支出表的说明
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
八、2022年度政府性基金预算支出的情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责:
1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规;
2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革;
3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;
4.承担全市公路、水路运输市场监管责任;承担全市水上交通安全监督管理责任;
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议;
6.承担公路、水路建设市场监管责任;
7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作;
8.承担全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;
9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作;承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
10.执法监督科负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档等;负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设;;负责执法人员资格管理和执法装备管理;负责落实“双随机、一公开”制度;负责指导县(区)综合行政执法工作。
拉萨市道路运输管理局(地方海事局)是拉萨市交通运输局管理的事业单位,为拉萨市交通运输局二级局组成,主要履行下列职责:
1.承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作;
2.承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作;
3.承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作;
4.承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作;
5.承担辖区内客运场站经营、机动车驾驶员培训机构经营许可及机动车维修、综合性能检测备案工作;
6.承担辖区内道路运输业从业人员的培训、考核、证照核发、服务质量信誉考核和从业人员继续教育等工作;
二、部门预算单位构成
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局(地方海事局)。
拉萨市交通运输局机关本级七个内设机构,分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科(拉萨市交通战备办公室)、运输服务科(拉萨市城市交通协调办公室)、政工人事科和拉萨市交通运输综合行政执法队。其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。
拉萨市道路运输管理局(地方海事局)内设七个机构,分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科(海事科)、从业维修科、安全监督科。
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2022年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2022年度部门预算明细表
二、拉萨市交通运输局机关2022年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2022年度部门预算数据分析
一、2022年度部门收支总表的说明
2022年度拉萨市交通运输局本级(含二级预算单位,下同)财政拨款收入总预算114,240.72万元,均为一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元;预算总支出114,240.72 万元,包括社会保障和就业支出324.09万元、卫生健康支出216.74万元、城乡社区支出34,401.00万元、交通运输支出79,055.81万元、住房保障支出243.08万元,收支平衡。
2022年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算113,486.75万元,均为一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元;预算总支出113,486.75万元,包括社会保障和就业支出271.98万元、卫生健康支出181.89万元、城乡社区支出34,401.00万元、交通运输支出78,427.89万元、住房保障支出203.99万元,收支平衡。
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年度拉萨市交通运输局本级财政拨款收入总预算114,240.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;本年一般公共预算拨款收入114,240.72万元,占100%;本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0万元,占0%。
2022年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算113,486.75万元,其中:上年结转0万元,占0%;本年一般公共预算拨款收入113,486.75万元,占100 %;本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0万元,占0%。
三、2022年度部门支出总表的说明
2022年拉萨市交通运输局本级支出预算114,240.72万元,其中:基本支出3,261.05万元,占2.85%,包括社会保障和就业支出324.09万元、卫生健康支出216.74万元、交通运输支出2,477.14万元、住房保障支出243.08万元;项目支出110,979.67万元,占97.15%,包括城乡社区支出34,401.00万元和交通运输支出76,578.67万元。
2022年拉萨市交通运输局机关支出预算113,486.75万元,其中:基本支出2,722.31万元,占2.40%,包括社会保障和就业支出271.98万元、卫生健康支出181.98万元、交通运输支出2,064.45万元、住房保障支出203.99万元;项目支出110,764.44万元,占97.60%,包括城乡社区支出34,401.00万元和交通运输支出76,363.44万元。
四、2022年度财政拨款收支总表的说明
2022年拉萨市交通运输局本级财政拨款收支总预算114,240.72万元。收入为一般公共预算拨款114,240.72万元,包括:一般公共预算当年拨款收入114,240.72万元、上年结转0万元;支出114,240.72万元,包括社会保障和就业支出324.09万元、卫生健康支出216.74万元、城乡社区支出34,401.00万元、交通运输支出79,055.81万元、住房保障支出243.08万元,收支平衡。
2022年拉萨市交通运输局机关财政拨款收支总预算113,486.75万元。收入为一般公共预算拨款113,486.75万元,包括:一般公共预算当年拨款收入113,486.75万元、上年结转0万元;支出113,486.75万元,包括社会保障和就业支出271.98万元、卫生健康支出181.89万元、城乡社区支出34,401.00万元、交通运输支出78,427.89万元、住房保障支出203.99万元,收支平衡。
五、2022年度一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年拨款114,240.72万元,2021年一般公共预算当年拨款(决算数)96,840.94万元,比2021年执行数增加17,399.78万元,主要原因:2022年局机关工程项目预算资金的增加。
2022年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年拨款113,486.75万元,2021年一般公共预算当年拨款(决算数)94,512.69万元,比2021年执行数增加18,974.06万元,主要原因:2022年局机关工程项目预算资金的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2022年拉萨市交通运输局本级支出预算114,240.72万元,社会保障和就业支出324.09万元,占总支出的0.284%;卫生健康支出216.74万元,占总支出的0.190%;城乡社区支出34,401.00万元,总支出的30.113%;交通运输支出79,055.81万元,总支出的69.201%;住房保障支出243.08万元,占总支出的0.213%。
2022年拉萨市交通运输局机关支出预算113,486.75万元,社会保障和就业支出271.98万元,占总支出的0.240%;卫生健康支出181.89万元,占总支出的0.160%;城乡社区支出34,401.00万元,总支出的30.313%;交通运输支出78,427.89万元,总支出的69.108%;住房保障支出203.99万元,占总支出的0.180%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年财政预算拨款114,240.72万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为324.09万元,比2021年执行数253.62万元增加70.47万元,增加27.79%。主要为2022年因增资,人均工资大幅增长,养老保险基数增加,系统测算的养老保险预算增加。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)216.74万元:其中行政单位医疗(项)176.23万元,公务员医疗补助卫生健康支出(项)40.51万元,比2021年执行数137.91万元增加78.83万元,增加57.16%。主要为2022年因增资,人均工资大幅增长,公务员医疗补助基数增加,系统测算的公务员医疗补助预算增加。
3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)34,401.00万元:其中小城镇基础设施建设(项)10,000.00万元,其他城乡社区公共设施支出(项)24,401.00万元;比2021年执行数32,111.51万元增加2,289.49万元,增加7.13%,主要是2022年工程项目预算资金的增加,如:市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程。
4、交通运输支出(类)79,055.81万元,其中公路水路运输(款)79,037.36 万元,其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)18.45万元。具体使用项如下:
(1)行政运行(项)2,253.45万元:基本支出2,064.45万元,包含人员经费支出1,817.80万元、商品和服务支出246.65万元;行政事业性项目支出189.00万元,包含2022年专项规划预算项目资金185.4万元、局机关离退休党支部活动经费0.20万元和党建经费3.4万元。比2021年执行数2,222.44万元增加31.01万元,增加1.40%,主要为2022年项目预算拨款收入增加。
(2)一般行政管理事务(项)445.12万元:重大项目前期经费(西部大开发前期工作补助)100万元;执法经费29万元;公路管理经费65万元;交通局机动经费68万元;拉萨市重点项目(西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目)质量监督检查费46.69万元;交通局三大节日离退休干部职工慰问经费4.81万元;全市高龄老人健康补贴2.22万元;干部职工意外伤害保险经费 1.25万元;驻村工作队生活补助、油料费及运行经费16.55万元;扫黑除恶经费3万元;《拉萨市出租汽车管理办法》编制费10万元;拉萨市高海拔地区农村公路桥梁养护关键技术研究32万元;拉萨市公路旅游服务标识设置标准化研究28万元;执法岗38万元;交通局59.3.28三大节日慰问金0.6万元。比2021年执行数288.06万元增加157.06万元,增加54.52%,主要为2022年项目预算拨款收入增加。
(3)公路建设(项)65,517.14万元:S5线拉萨至泽当快速通道建设项目64,515.89万元。比2021年执行数50,537.80万元增加14,979.34万元,增加29.64%,主要为2022年该项目预算资金增加。
(4)公路养护(项)1,464.00万元:拉萨市农村公路养护工程资金1,464.00万元,2021年无公路养护(项)资金。
(5)公路运输管理(项)628.46万元:基本支出412.69万元,包含人员经费支出354.28万元、商品和服务支出58.41万元;行政事业性项目支出215.77万元,包括市交通局离退休干部职工党员活动经费0.54万元;印刷费(运管局)5.00万元;道路运输管理费(运管局)18.00万元;第三方购买服务171.43万元;机动经费(运管局)9.00万元;运管三大节日离退休干部慰问经费0.91万元;电信专线租用费(运管局)9.69万元;运管局离退休干部职工党员活动经费0.26万元;运管局党建经费0.68万元;运管局干部职工雇主责任险0.26万元。比2021年执行数680.11万元减少51.56万元,减少7.60%,主要为2022年项目预算拨款收入减少。
(6)其他公路水路运输支出(项)8,729.19万元:公交运营补贴8,684.39万元,办公楼及附属设施维修改造资金(市道路运输管理局)44.8万元。比2021年执行数7,751.58万元增加977.61万元,增加12.61%,主要为2022年公交运营补贴预算增加。
(7)其他交通运输支出(项)18.45万元:为拉萨市自然灾害综合风险公路承灾体普查工作市级工作经费。比2021年执行数6,846.89万元减少6,828.44万元,减少99.73%,主要原因为2022年预算中未下达新能源公交车采购资金。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)243.08万元。比2021年执行数207.06万元增加36.02万元,增加17.40%,主要为2022年因增资,人均工资大幅增长,住房公积金基数增加,系统测算的住房公积金预算增加。
2022年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年财政预算拨款113,486.75万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为271.98万元,比2021年执行数95.15万元增加176.83万元,增加185.84%。主要为2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年交通局决算多,其次2022年因增资,人均工资大幅增长,养老保险基数增加,系统测算的养老保险预算相应增加。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)181.89万元:其中行政单位医疗(项)147.89万元,公务员医疗补助卫生健康支出(项)34万元,比2021年执行数62.4万元增加119.49万元,增加191.49%。主要为2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年交通局决算多,其次2022年因增资,人均工资大幅增长,公务员医疗补助基数增加,系统测算的公务员医疗补助预算相应增加。
3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)34,401.00万元:其中小城镇基础设施建设(项)10,000.00万元,其他城乡社区公共设施支出(项)24,401.00万元;比2021年执行数32,111.51万元增加2,289.49万元,增加7.13%,主要是2022年工程项目预算资金的增加,如:市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程。
4、交通运输支出(类)78,427.89万元,其中公路水路运输(款)78,409.44万元,其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)18.45万元。具体使用项如下:
(1)行政运行(项)2,253.45万元:基本支出2,064.45万元,包含人员经费支出1,817.80万元、商品和服务支出246.65万元;行政事业性项目支出189.00万元,包含2022年专项规划预算项目资金185.4万元、局机关离退休党支部活动经费0.20万元和党建经费3.4万元。比2021年执行数1,040.71万元增加1212.74万元,增加116.53%,主要为2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年交通局决算多,其次2022年项目预算拨款收入增加。
(2)一般行政管理事务(项)445.12万元:重大项目前期经费(西部大开发前期工作补助)100万元;执法经费29万元;公路管理经费65万元;交通局机动经费68万元;拉萨市重点项目(西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目)质量监督检查费46.69万元;交通局三大节日离退休干部职工慰问经费4.81万元;全市高龄老人健康补贴2.22万元;干部职工意外伤害保险经费 1.25万元;驻村工作队生活补助、油料费及运行经费16.55万元;扫黑除恶经费3万元;《拉萨市出租汽车管理办法》编制费10万元;拉萨市高海拔地区农村公路桥梁养护关键技术研究32万元;拉萨市公路旅游服务标识设置标准化研究28万元;执法岗38万元;交通局59.3.28三大节日慰问金0.6万元。比2021年执行数158.92万元增加286.2万元,增加180.09%,主要为2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年交通局决算多,其次2022年项目预算拨款收入增加。
(3)公路建设(项)65,517.14万元:S5线拉萨至泽当快速通道建设项目64,515.89万元。比2021年执行数50,537.80万元增加14,979.34万元,增加29.64%,主要为2022年该项目预算资金增加。
(4)公路养护(项)1,464.00万元:拉萨市农村公路养护工程资金1,464.00万元,2021年无公路养护(项)资金。
(5)公路运输管理(项)0.54万元:为市交通局离退休干部职工党员活动经费0.54万元,比2021年决算增加0.54万元,增加100.00%,主要为2021年我局该项目分类至其他项中。
(6)其他公路水路运输支出(项)8,729.19万元:公交运营补贴8,684.39万元,办公楼及附属设施维修改造资金(市道路运输管理局)44.8万元。比2021年执行数7,751.58万元增加977.61万元,增加12.61%,主要为2022年公交运营补贴预算增加。
(7)其他交通运输支出(项)18.45万元:为拉萨市自然灾害综合风险公路承灾体普查工作市级工作经费。比2021年执行数6,846.89万元减少6828.44万元,减少99.73%,主要原因为2022年预算中未下达新能源公交车采购资金。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)203.99万元。比2021年执行数76.47万元增加127.52万元,增加166.76%,主要为2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年交通局决算多,其次2022年因增资,人均工资大幅增长,住房公积金基数增加,系统测算的住房公积金预算增加。
六、2022年度一般公共预算基本支出表的说明
2022年度拉萨市交通运输局本级一般公共预算基本支出3,261.05万元,其中:
人员经费2,955.99万元,包括:1、工资福利支出2,891.10万元,具体为工资性支出1979.4万元(基本工资459.02万元、津贴补贴1,370.05万元、奖金150.33万元)、机关事业单位养老保险缴费324.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费176.23万元、公务员医疗补助40.51万元、其他社会保险缴费2.03万元、住房公积金243.08万元、其他工资福利支出125.76万元;2、对个人和家庭的补助64.89万元,具体为生活补助6.94万元;医疗费补助14.30万元;其他对个人和家庭的补助43.65万元。
公用经费305.06万元,包括办公费34.14万元、印刷费7.60万元、水费5.10万元、电费20.00万元、邮电费8.16万元、取暖费2.50万元、差旅费23.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费15.20万元、公务接待费2.00万元、劳务费6.41万元、工会经费37.51万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费41.00万元、其他商品和服务支出92.39万元。
2022年度拉萨市交通运输局机关一般公共预算基本支出2,722.31万元,其中:
人员经费2,475.66万元,包括:1、工资福利支出2,891.10万元,具体为工资性支出1653.68万元(基本工资385.93万元、津贴补贴1,142.16万元、奖金125.59万元)、机关事业单位养老保险缴费271.98万元、城镇职工基本医疗险缴费147.89万元、公务员医疗补助34万元、其他社会保险缴费1.7万元、住房公积金203.99万元、其他工资福利支出105.83万元;2、对个人和家庭的补助56.59万元,具体为生活补助6.94万元;医疗费补助11.96万元;其他对个人和家庭的补助37.69万元。
公用经费246.65万元,包括办公费25万元、印刷费7万元、水费3.5万元、电费11.5万元、邮电费6万元、取暖费2万元、差旅费17万元、维修(护)费7万元、培训费15万元、公务接待费2.00万元、劳务费6.41万元、工会经费31.49万元、公务用车运行维护费35万元、其他商品和服务支出77.75万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
我局严格贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。
2022年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为47.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45.00万元,公务接待费2.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年57.16万元减少10.16万元,压缩17.77%,主要原因是2021年三公经费预算中存在支不完的情况,因此本年相应减少预算,后续如有不足情况将进行调剂。
2022年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为41.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费39.00万元,公务接待费2.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年12.51万元增加28.49万元,增加227.74%,,主要原因是2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年交通局决算多。
2022年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为47.00万元,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有24量(局机关15辆、运管9辆)。
2022年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为41.00万元,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有15量。
八、2022年度政府性基金预算支出的情况说明
2022年拉萨市交通运输局本级及机关均未安排政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2022年拉萨市交通运输局本级预算以及市道路运输管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算305.06万元,比2021年预算211.34万元,增加93.72万元,增长44.35%。主要是2021年机关运行经费中无食堂补助资金,2022年财政下达预算时将其预算资金81.45万元列入机关运行经费中,因此该项增幅较大。
2022年拉萨市交通运输局机关运行经费财政拨款预算246.65万元,比2021年预算67.34万元,增加179.31万元,增长266.28%。主要是2021年机关运行经费中无食堂补助资金,2022年财政下达预算时将其预算资金68.12万元列入机关运行经费中,因此该项增幅较大;其次2022年二级单位执法队的预算合并至交通局,因此相关预算比2021年多。
(二)政府采购情况说明
2022年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额1,074.23万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算44.80万元,为办公楼及附属设施维修改造资金(市道路运输管理局)、政府采购服务预算1,029.43万元,171.43为市道路运输管理局第三方购买服务,858万元为公交运营补贴中购车辆保险款。
2022年拉萨市交通运输局机关政府采购预算总额902.8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算44.80万元,为办公楼及附属设施维修改造资金(市道路运输管理局)、政府采购服务预算858万元为公交运营补贴中购车辆保险款。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月31日,拉萨市交通运输局本级共有车辆24辆,其中,县级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
截至2021年12月31日,拉萨市交通运输局机关共有车辆15辆,其中,县级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年拉萨市交通运输局本级实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理资金114,240.72万元。
拉萨市交通运输局本级2022年度部门整体支出绩效及项目支出绩效
2022年拉萨市交通运输局机关实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理资金113,486.75万元。
拉萨市交通运输局机关2022年度部门整体支出绩效及项目支出绩效
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年拉萨市交通运输局本级及机关无扶贫专项资金。
(六)政府债务情况。
2022年拉萨市交通运输局本级及机关无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑:季娇
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