目 录
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2024年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2024年度部门预算明细表
二、拉萨市交通运输局机关2024年度部门预算明细表
第三部分拉萨市交通运输局本级及局机关2024年度部门预算数据分析
一、2024年度部门收支总表的说明
二、2024年度部门收入总表的说明
三、2024年度部门支出总表的说明
四、2024年度财政拨款收支总表的说明
五、2024年度一般公共预算支出表的说明
六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
八、2024年度政府性基金预算支出的情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委常委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责:
1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规;
2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革;
3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;
4.承担全市公路、水路运输市场监管责任;承担全市水上交通安全监督管理责任;
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议;
6.承担公路、水路建设市场监管责任;
7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作;
8.承担全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;
9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作;承办拉萨市人民政府交办的其他事项;
10.执法监督科负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档等;负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设;负责执法人员资格管理和执法装备管理;负责落实“双随机、一公开”制度;负责指导县(区)综合行政执法工作。
拉萨市道路运输管理局(地方海事局)是拉萨市交通运输局管理的事业单位,为拉萨市交通运输局二级局组成,主要履行下列职责:
1.承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作;
2.承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作;
3.承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作;
4.承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作;
5.承担辖区内客运场站经营、机动车驾驶员培训机构经营许可及机动车维修、综合性能检测备案工作;
6.承担辖区内道路运输业从业人员的培训、考核、证照核发、服务质量信誉考核和从业人员继续教育等工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局(地方海事局)。
拉萨市交通运输局机关本级七个内设机构,分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科(拉萨市交通战备办公室)、运输服务科(拉萨市城市交通协调办公室)、政工人事科和拉萨市交通运输综合行政执法队。其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。
拉萨市道路运输管理局(地方海事局)内设七个机构,分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科(海事科)、从业维修科、安全监督科。
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2024年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2024年度部门预算明细表
二、 拉萨市交通运输局机关2024年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2024年度部门预算数据分析
一、2024年度部门收支总表的说明
2024年度拉萨市交通运输局本级(含二级预算单位,下同)财政拨款收入总预算47,617.80万元,均为一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元;预算总支出47,617.80万元,包括 一般公共服务支出64.00万元、社会保障和就业支出365.23万元、卫生健康支出219.98万元、交通运输支出46,696.46万元、住房保障支出272.13万元,收支平衡。
2024年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算46,688.72万元,均为一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元;预算总支出46,688.72万元,包括一般公共服务支出64.00万元、社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出180.75万元、交通运输支出45,919.84万元、住房保障支出223.60万元,收支平衡。
二、2024年度部门收入总表的说明
2024年度拉萨市交通运输局本级财政拨款收入总预算47,617.80万元,其中:上年结转0万元,占0%;本年一般公共预算拨款收入47,617.80万元,占100%;本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0万元,占0%。
2024年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算46,688.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;本年一般公共预算拨款收入46,688.72万元,占100%;本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0万元,占0%。
三、2024年度部门支出总表的说明
2024年拉萨市交通运输局本级支出预算47,617.80万元,其中:基本支出3,934.48万元,占8.26%,包括社会保障和就业支出365.23万元、卫生健康支出219.98万元、交通运输支出3,077.14万元、住房保障支出272.13万元;项目支出43,683.32万元,占91.74%,包括一般公共服务支出64.00万元和交通运输支出43,619.32万元。
2024年拉萨市交通运输局机关支出预算46,688.72万元,其中:基本支出3,262.01万元,占6.99%,包括社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出180.75万元、交通运输支出2,557.13万元、住房保障支出223.6万元;项目支出43,426.71万元,占93.01%,包括一般公共服务支出64.00万元和交通运输支出43,362.71万元。
四、2024年度财政拨款收支总表的说明
2024年拉萨市交通运输局本级财政拨款收支总预算47,617.8万元。收入为一般公共预算拨款47,617.8万元,包括:一般公共预算当年拨款收入47617.8万元、上年结转0万元;支出47,617.80万元,包括一般公共服务支出64.00万元、社会保障和就业支出365.23万元、卫生健康支出219.98万元、交通运输支出46,696.46万元、住房保障支出272.13万元,收支平衡。
2024年拉萨市交通运输局机关财政拨款收支总预算46,688.72万元。收入为一般公共预算拨款46,688.72万元,包括:一般公共预算当年拨款收入46,688.72万元、上年结转0万元;支出46,688.72万元,包括一般公共服务支出64.00万元、社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出180.75万元、交通运输支出45,919.84万元、住房保障支出223.60万元,收支平衡。
五、2024年度一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年拨款47617.8万元,2023年一般公共预算当年拨款(决算数)254,273.62万元,比2023年减少106,423.15万元,主要原因:2024年局机关工程项目预算资金的减少。
2024年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年拨款46,688.72万元,2023年一般公共预算当年拨款(决算数)151,653.58万元,比2023年减少104,964.86万元,主要原因:2024年局机关工程项目预算资金的减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2024年拉萨市交通运输局本级支出预算47,617.8万元,一般公共服务支出64.00万元,占总支出的0.13%,社会保障和就业支出365.23万元,占总支出的0.77%;卫生健康支出219.98万元,占总支出的0.46%;交通运输支出46,696.46万元,占总支出的98.07%;住房保障支出272.13万元,占总支出的0.57%。
2024年拉萨市交通运输局机关支出预算46,688.72万元,一般公共服务支出64.00万元,占总支出的0.14%,社会保障和就业支出300.53万元,占总支出的0.64%;卫生健康支出180.75万元,占总支出的0.39%;交通运输支出45,919.84万元,占总支出的98.35%;住房保障支出223.60万元,占总支出的0.48%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2024年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年财政预算拨款47,617.80万元(机关一般公共预算当年财政预算拨款46,688.72万元),本级一般公共预算当年财政预算拨款具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)64.00万元,其中:一般行政管理事务(款)64.00万元比2023年执行数0万元增加64.00万元,为2024年下达机动经费64.00万元,该项目2023年纳入科目为交通运输支出(类),实际金额无变化。
2.社会保障和就业支出(类)365.23万元,其中:行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为362.83万元,比2023年执行数318.05万元增加44.78万元,增加14.07%,主要为2023年我局提拔部分干部,人均档案工资增长,系统测算的基本养老保险缴费增加;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2024年预算数为2.40万元,为70周岁及以上高龄老人健康补贴,比2023年执行数2.28万元增加0.12万元,增加原因为2023年高龄老人人员补贴提标。
3.卫生健康支出(类)219.98万元,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)174.62万元比2023年执行数153.06万元增加21.56万元,公务员医疗补助(项)45.36万元比2023年执行数30.34万元增加15.02万元,主要为2023年我局提拔部分干部,人均档案工资增长,系统测算的相关其他社保费增加。
4.交通运输支出(类)46,696.46万元,其中公路水路运输(款)46,696.46万元。具体使用项如下:
(1)行政运行(项)2557.13万元:基本支出2557.13万元,包含人员经费2310.51万元、公用经费246.62万元,较上年执行数2603.47万元减少46.34万元,主要原因为机动经费本年纳入一般公共服务支出(类)。
(2)一般行政管理事务(项)616.96万元:全国或自治区文明单位奖励资金146.98万元;党建经费32.04万元;离退休党员党建经费4.45万元;“59.3.28”离退休干部慰问金0.60万元;三大节日离退休干部慰问经费10.27万元;两新组织党员活动经费0.57万元;周转房维修改造0.64万元;公路管理经费67.69万元;拉萨市出租汽车行业发展规划50.00万元;购买路政管理服务项目181.00万元;执法经费27.00万元;安全生产专项经费68.90万元;公益性岗位等工会经费1.25万元;制服采购25.57万元。比2023年执行数1,227.23万元减少610.27万元,减少率49.73%,主要为2024年项目预算拨款收入减少。
(3)公路建设(项)18,654.49万元:拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程149.74万元;S5线拉萨至泽当快速通道建设项目1,154.00万元;归还项目本金及偿还贷款利息15,281.00万元;拉萨市曲水县达嘎乡色甫村至堆龙德庆区旅游产业扶贫公路567.00万元;拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程986.6万元;文创园公交首末站486.63万元;东环北线草地恢复费18.79万元;车辆购置税用于一般农村公路建设(村道生命安全防护工程)10.73万元。比2023年执行数138,176.16万元减少119,521.67万元,减少率为86.50%,主要为2024年该项目预算资金减少,如归还项目本金及偿还贷款利息2023年执行数74,210.99万元,G109青藏公路拉萨绕城路建设项目2023年执行数21,997.06万元,拉萨市东环线北线项目2023年执行数32,845.32万元。
(4)公路养护(项)170.00万元:农村公路技术状况普查170.00万元,比2023年执行数32万元增加138.00万元,增加率为86.50%,主要为2024年项目预算拨款收入减少。
(5)公路运输管理(项)24,697.88万元:基本支出520.01万元,包含人员经费支出457.09万元、公用经费62.92万元;项目支出24,177.87万元,公交运营补贴 12,000.00万元;采购新能源公交车9,500.00万元;“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金790.00万元;交通环境综合大整治经费 10.26万元;第五轮“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金1,621.00万元;运管局党建经费6.67万元;运管局机动经费11.00万元;运管局三大节日离退休干部慰问经费2.86万元;运管局公益性岗位等工会经费0.32万元;电信专线租用费10.89万元;运管局印刷费9.63万元;运管局道路运输管理经费10.80万元;运管局制服购置费17.01万元;运管局第三方购买服务171.43万元;运管局预算执行绩效奖励资金16.00万元。比2023年执行数643.34万元增加24,054.54万元主要为2024年新增采购新能源公交车、“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金等项目。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)272.13万元。比2023年执行数247.74万元增加24.39万元,增加9.84%,增加原因为2023年我局提拔部分干部,人均工资增长,系统测算的住房公积金增加。
2024年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年财政预算拨款46,688.72万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)64.00万元,其中:一般行政管理事务(款)64.00万元比2023年执行数0万元增加64.00万元,为2024年下达机动经费64.00万元,该项目2023年纳入科目为交通运输支出(类),实际金额无变化。
2.社会保障和就业支出(类)300.53万元,其中:行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为298.13万元,比2023年执行数261.68万元增加36.45万元,增加13.93%,主要为2023年我局提拔部分干部,人均档案工资增长,系统测算的基本养老保险缴费增加;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2024年预算数为2.40万元,为70周岁及以上高龄老人健康补贴,比2023年执行数2.28万元增加0.12万元,增加原因为2023年高龄老人人员补贴提标。
3.卫生健康支出(类)180.75万元,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)143.48万元比2023年执行数125.93万元增加17.55万元,公务员医疗补助(项)37.27万元比2023年执行数23.98万元增加13.29万元,主要为2023年我局提拔部分干部,人均档案工资增长,系统测算的相关其他社保费增加。
4.交通运输支出(类)45,919.84万元,其中公路水路运输(款)45,919.84万元。具体使用项如下:
(1)行政运行(项)2,557.13万元:基本支出2557.13万元,包含人员经费2310.51万元、公用经费246.62万元,较上年执行数2603.47万元减少46.34万元,主要原因为机动经费本年纳入一般公共服务支出(类)。
(2)一般行政管理事务(项)616.96万元:全国或自治区文明单位奖励资金146.98万元;党建经费32.04万元;离退休党员党建经费4.45万元;“59.3.28”离退休干部慰问金0.60万元;三大节日离退休干部慰问经费10.27万元;两新组织党员活动经费0.57万元;周转房维修改造0.64万元;公路管理经费67.69万元;拉萨市出租汽车行业发展规划50.00万元;购买路政管理服务项目181.00万元;执法经费27.00万元;安全生产专项经费68.90万元;公益性岗位等工会经费1.25万元;制服采购25.57万元。比2023年执行数1,227.23万元减少610.27万元,减少率49.73%,主要为2024年项目预算拨款收入减少。
(3)公路建设(项)18,654.49万元:拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程149.74万元;S5线拉萨至泽当快速通道建设项目1,154.00万元;归还项目本金及偿还贷款利息15,281.00万元;拉萨市曲水县达嘎乡色甫村至堆龙德庆区旅游产业扶贫公路567.00万元;拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程986.6万元;文创园公交首末站486.63万元;东环北线草地恢复费18.79万元;车辆购置税用于一般农村公路建设(村道生命安全防护工程)10.73万元。比2023年执行数138,176.16万元减少119,521.67万元,减少率为86.50%,主要为2024年该项目预算资金减少,如归还项目本金及偿还贷款利息2023年执行数74,210.99万元,G109青藏公路拉萨绕城路建设项目2023年执行数21,997.06万元,拉萨市东环线北线项目2023年执行数32,845.32万元。
(5)公路养护(项)170.00万元:农村公路技术状况普查170.00万元,比2023年执行数32万元增加138.00万元,增加率为86.50%,主要为2024年项目预算拨款收入减少。
(6)公路运输管理(项)23,921.26万元:基本支出0万元;项目支出23,921.26万元,公交运营补贴 12,000.00万元;采购新能源公交车9,500.00万元;“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金790.00万元;交通环境综合大整治经费10.26万元;第五轮“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金1,621.00万元;运管局党建经费6.67万元。比2023年执行数0万元增加23,921.26万元,主要为2024年项目预算拨款收入增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)223.60万元。比2023年执行数202.58万元增加21.02万元,增加10.38%,增加原因为2023年我局提拔部分干部,人均工资增长,系统测算的住房公积金增加。
六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明
2024年度拉萨市交通运输局本级一般公共预算基本支出3,934.48万元,其中:
人员经费3,624.94万元,包括:1、工资福利支出3,497.25万元,具体为工资性支出2095.21万元(基本工资494.67万元、津贴补贴1,600.54万元)、奖金314.26万元、机关事业单位养老保险缴费362.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费174.62万元、公务员医疗补助45.36万元、其他社会保险缴费2.26万元、住房公积金272.13万元、其他工资福利支出230.58万元;2、对个人和家庭的补助127.69万元,具体为生活补助21.46万元;医疗费补助19.80万元;其他对个人和家庭的补助86.43万元。
公用经费309.54万元,包括1.其他社会保障缴费7.8万元;2.商品和服务支出商品和服务支出301.74万元:办公费29.72万元、印刷费5.00万元、水费10.50万元、电费34.37万元、邮电费9.16万元、取暖费1.00万元、差旅费15.20万元、维修(护)费11.50万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费10.00万元、业务委托费4.00万元、工会经费41.90万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出92.38万元。
2024年度拉萨市交通运输局机关一般公共预算基本支出3,262.01万元,其中:
人员经费3,015.39万元,包括:1、工资福利支出2,899.43万元,具体为工资性支出2,005.06万元(基本工资405.97万元、津贴补贴1,315.59万元、奖金283.5万元)、机关事业单位养老保险缴费298.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费143.48万元、公务员医疗补助37.27万元、其他社会保险缴费1.86万元、住房公积金223.60万元、其他工资福利支出190.03万元;2、对个人和家庭的补助115.96万元,具体为生活补助21.46万元;医疗费补助16.20万元;其他对个人和家庭的补助78.30万元。
公用经费246.62万元,包括1.其他社会保障缴费7.8万元;2.商品和服务支出商品和服务支出238.82万元:办公费19.00万元、印刷费3.00万元、水费9.30万元、电费24.37万元、邮电费7.60万元、取暖费1.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费7.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费10.00万元、业务委托费4.00万元、工会经费34.43万元、公务用车运行维护费27.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出76.12万元。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
我局严格贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。
2024年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为52.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费50.00万元,公务接待费2.00万元,较2023年执行数46.81万元增长5.19万元,增长比例11.09%,增长原因为2024年交通大整治期间,我局执行检查频次较2023年增加,导致公务运行维护费增加。
2024年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为47.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45.00万元,公务接待费2.00万元。较2023年执行数41.45万元增长5.44万元,增长比例13.12%,增长原因为2024年交通大整治期间,我局执行检查频次较2023年增加,导致公务运行维护费增加。
2024年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为52.00万元,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有26辆(局机关17辆、运管9辆)。
2024年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为47.00万元,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有17辆。
八、2024年度政府性基金预算支出的情况说明
2024年拉萨市交通运输局本级及机关均未安排政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2024年拉萨市交通运输局本级预算以及市道路运输管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算309.54万元,比2023年预算293.73万元,增加15.81万元,增加5.38%。2024年拉萨市交通运输局机关运行经费财政拨款预算246.62万元,比2023年预算231.28万元增加15.34万元,增加6.22%。
(二)政府采购情况说明
2024年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额10675.03万元,其中:公交运营补贴 822.60万元;采购新能源公交车9,500.00万元;购买路政管理服务项目181.00万元;第三方购买服务 171.43万元。
2024年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额10503.6万元,其中:公交运营补贴 822.60万元;采购新能源公交车9,500.00万元;购买路政管理服务项目181.00万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,拉萨市交通运输局本级共有车辆21辆,其中,县级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
截至2023年12月31日,拉萨市交通运输局机关共有车辆15辆,其中,县级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)2024年预算绩效目标管理情况
2024年拉萨市交通运输局本级实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理62个(含基本工资、社会保险、商品和服务支出、项目等),资金47,617.80万元,其中:项目实行绩效目标管理43个(重点项目实行绩效目标管理8个)。
2024年拉萨市交通运输局机关实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理41个(含基本工资、社会保险、商品和服务支出、项目等),资金46,688.72万元,其中:项目实行绩效目标管理31个(重点项目实行绩效目标管理8个)。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2024年拉萨市交通运输局本级及机关无扶贫专项资金。
(六)政府债务情况
2024年拉萨市交通运输局本级及机关无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定,我局预算资金500万元以上纳入重点项目)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑:季娇
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